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石鼓區(qū)財政局2022年部門決算公開

來源: 石鼓區(qū)財政局 ???? 發(fā)布時間:2023-11-27 10:00 ????

2022年度石鼓區(qū)財政局部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十,、一般性支出情況說明

十一,、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

第一部分   部門概況

一,、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家財政、稅收,、國有資本金基礎(chǔ)管理和財務(wù)會計管理的各項法律法規(guī),;根據(jù)國家的有關(guān)政策法規(guī)和要求,擬定和監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)財政預(yù)算,、地方稅收,、財務(wù)、會計,、國有資本金基礎(chǔ)管理等方面的規(guī)章及補(bǔ)充規(guī)定和基本建設(shè)財務(wù)管理制度,。

(二)制定全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期財政規(guī)劃,,制定年度財政預(yù)算草案,,執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的地方預(yù)算,監(jiān)督指導(dǎo)各鄉(xiāng),、街道及區(qū)直部門預(yù)算的執(zhí)行,,審編年度財政決算,對社會財力進(jìn)行綜合平衡,,參與研究制定全區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)政策,,提出運(yùn)用財稅政策調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和綜合平衡社會財力的建議;管理本級行政機(jī)關(guān)和財政供給經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位銀行開戶,;管理全區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)和罰沒收入票據(jù),;管理政府性資金和專項資金。

(三)負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入及國有資源(資產(chǎn))有償使用收入的征收管理,。

(四)根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃和市財政局下達(dá)的考核指標(biāo),,結(jié)合地方預(yù)算安排,,確定全區(qū)財政稅收收入計劃,并組織實施,、管理和監(jiān)督,。

(五)擬定區(qū)對鄉(xiāng)、街道的財政預(yù)算管理體制,,合理劃分財力,;指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)、街道財政工作,,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行,。

(六)管理和監(jiān)督區(qū)級公共財政支出;制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的支出政策和開支標(biāo)準(zhǔn);擬定和執(zhí)行政府采購制度并監(jiān)督管理政府采購工作,;積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府購買服務(wù)工作,。

(七)辦理和監(jiān)督由區(qū)級財政承擔(dān)的全區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、農(nóng)業(yè)支出,、行政和公共支出,、社會保障支出,包括基本建設(shè)項目撥款,、科技三項費(fèi)用,、支農(nóng)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等,;統(tǒng)一管理全區(qū)基本建設(shè)財務(wù),。

(八)參與全區(qū)社會保障制度改革和政策、措施的研究制定,;制定全區(qū)社會保障資金財務(wù)管理制度,;管理和監(jiān)督區(qū)級財政社會保障支出;對社會保障基金的使用實施財政監(jiān)督,;管理區(qū)級社會保障基金專戶,;負(fù)責(zé)區(qū)境內(nèi)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理工作,受區(qū)政府委托辦理融資業(yè)務(wù),。

(九)管理與指導(dǎo)全區(qū)會計工作,,保障會計人員依法行使職權(quán),組織和管理會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),;查處會計人員違反財經(jīng)紀(jì)律的案件,,擬定全區(qū)會計工作的各種規(guī)章制度;監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度,、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、政府總預(yù)算,、行政事業(yè)單位以及分行業(yè)會計制度,;擬定全區(qū)性的基本建設(shè)財務(wù)管理辦法,。

(十)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策、改革方案,、法規(guī)制度和管理辦法,;組織實施國有資本金權(quán)屬界定、產(chǎn)權(quán)登記,、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,、國有股權(quán)管理、清產(chǎn)核資,、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處和仲裁工作,;制定國有資本金收益分配政策,監(jiān)繳區(qū)管國有資本金收益,;負(fù)責(zé)資產(chǎn)統(tǒng)計,、評價和資料的匯總工作。

(十一)管理政府性債務(wù),,執(zhí)行國家債務(wù)管理的方針,、政策;擬定政府債務(wù)管理的實施辦法和規(guī)章制度,;統(tǒng)一管理政府的國內(nèi)外債權(quán)債務(wù),,研究政府債務(wù)情況,擬定防范政府債務(wù)風(fēng)險的措施,。

(十二)負(fù)責(zé)擬定財政投資評審工作相關(guān)制度和辦法;負(fù)責(zé)組織財政性投資項目的概(預(yù))算,、結(jié)算、決算的評審工作,;負(fù)責(zé)財政性投資的市場研究分析,、投資風(fēng)險分析和效益分析工作,為實施財政投資決策提供基礎(chǔ)信息服務(wù),;實施對財政性基本建設(shè)資金使用的監(jiān)督和管理,,參與工程項目的后評價工作。

(十三)監(jiān)督檢查財政方針政策,、法律法規(guī)的執(zhí)行情況,,監(jiān)督區(qū)級部門的財務(wù)活動,檢查反映財政收支管理中的重大問題,,對違反財經(jīng)紀(jì)律的事項進(jìn)行檢查和處理,。

(十四)協(xié)調(diào)相關(guān)部門抓好鄉(xiāng)、街道的機(jī)構(gòu)改革,、教育布局調(diào)整,、化解鄉(xiāng)村債務(wù)等配套改革;研究制定農(nóng)村基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn),、義務(wù)教育投入的保障機(jī)制,。

(十五)制定全區(qū)財政系統(tǒng)教育規(guī)劃,,組織指導(dǎo)全區(qū)財政干部培訓(xùn);負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作,。

(十六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

(十七)承辦區(qū)人民政府和市財政局交辦的其他事項,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

石鼓區(qū)財政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:至20221231日,,本部門年末實有人數(shù)44人,,其中,在職33人,,離退休11人,。根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)股室14個,,所屬事業(yè)單位1個,。內(nèi)設(shè)股室分別為辦公室、預(yù)算股,、國庫股,、社保股、經(jīng)建股,、行政政法股,、政府采購股、教科文與外經(jīng)股,、鎮(zhèn)街財政股,、非稅收入股、績效評價股,、企業(yè)與會計股,、農(nóng)業(yè)股、資產(chǎn)股,;所屬事業(yè)單位是石鼓區(qū)財政事務(wù)中心(非獨(dú)立核算),。

(二)決算單位構(gòu)成。石鼓區(qū)財政局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:石鼓區(qū)財政局本級,。

 

 

 

 

第二部分  部門決算表

(9張公開表格作為附件)

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

第三部分   2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計3457.59萬元,較上年減少431.32萬元,;支出總計3457.59萬元,,較上年減少431.32萬元。收入和支出較上年增加的主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。

二,、收入決算情況說明

2022年度收入合計3457.59萬元,其中:財政撥款收入3451.05萬元,,占99.81%,;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,占0%,;其他收入6.54萬元,,占0.19%。

三,、支出決算情況說明

2022年度支出合計3457.59萬元,,其中:基本支出814.69萬元,占23.56%,;項目支出2642.9萬元,,占76.44%;上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,,占0%

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收,、支總計3451.05萬元,與上年相比,,減少435.86萬元,減少11.21%,,主要是因為項目經(jīng)費(fèi)減少,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3451.05萬元,,占本年支出合計的99.81%,,與上年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少435.86萬元,,減少11.21%,,主要是因為項目經(jīng)費(fèi)減少。

 (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3451.05萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2012.85萬元,,占58.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出68.74萬元,,占1.99%;衛(wèi)生健康(類)支出77.56萬元,,占2.25%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出5萬元,占0.14%;住房保障(類)支出59.32萬元,,占1.72%,;債務(wù)付息支(類)支出1227.58萬元,占35.57%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為492.42萬元,,支出決算數(shù)為3451.05萬元,完成年初預(yù)算的700.83%,,其中:

1,、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)

年初預(yù)算為374.7萬元,支出決算為611.88萬元,,完成年初預(yù)算的163.3%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2,、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,。

3、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為9.96萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財評,、審計、政府采購咨詢費(fèi)(全區(qū)財政)涉稅鑒證費(fèi)用增加。

4,、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為53.13萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:政府采購工作經(jīng)費(fèi)、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、國有資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi),、涉稅鑒證服務(wù)費(fèi)增加。

5,、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為400萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作需要年中追加稅務(wù)經(jīng)費(fèi),。

6,、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.68萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算稅務(wù)征管經(jīng)費(fèi)在全區(qū)財政,,由我局負(fù)責(zé)支付,。

7、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)稅收業(yè)務(wù)(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為706.17萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:用于支付相關(guān)人員工作及服務(wù)費(fèi),。

8、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為182.15萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi),。

9、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為44.87萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、國庫工作經(jīng)費(fèi),、金融債務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

10,、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)

年初預(yù)算為51.32萬元,,支出決算為68.74萬元,完成年初預(yù)算的133.94%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政加大對養(yǎng)老保險類的支出

11,、衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.69萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:實際工作需要增加,。

12,、衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.38萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計劃生育工作需要經(jīng)費(fèi)增加,。

13,、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

年初預(yù)算為27.91萬元,支出決算為43.10萬元,,完成年初預(yù)算的154.42%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加獨(dú)生子女費(fèi)。

14,、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為30.39萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒有該項預(yù)算,年中根據(jù)工作需要增加,。

15,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加2021年外經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎金,。

16,、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預(yù)算為38.49萬元,,支出決算為59.32萬元,完成年初預(yù)算的154.12%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政加大對住房保障類的支出,。

17、債務(wù)付息(類)地方政府一般債務(wù)付息支出(款)地方政府一般債務(wù)付息支出(項)

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為1227.58萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算債務(wù)付息在全區(qū)財政,,由我局負(fù)責(zé)支付國內(nèi)債務(wù)付息。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出814.62萬元,,其中:

人員經(jīng)費(fèi)770.93萬元,占基本支出的94.64%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)43.69萬元,,占基本支出的5.36%,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、郵電費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,,占“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0,無法計算百分比,;因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,,占“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為0,無法計算百分比,;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,,占“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為0,無法計算百分比,,其中:

1,、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,,累計0人次,,我單位2022年度無因公出國(境)費(fèi)支出,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,,全年共接待來訪團(tuán)組0個,、來賓0人次,我單位2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。

3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,,單位本級購置公務(wù)用車0輛,,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,,截至20221231日,,我單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  石鼓區(qū)財政局2022年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,并已公開空表,。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

石鼓區(qū)財政局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.69萬元,,比上一年決算數(shù)減少139.93萬元,,下降76.21%。主要原因是:厲行節(jié)約,,縮減開支。

十,、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元,,本單位2022年度無會議費(fèi)支出;開支培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元,,次數(shù)2次,,人數(shù)55人,用于開展財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),;舉辦0場等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,,開支0萬元,無相關(guān)活動開展,。

十一,、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,,無法計算百分比,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,,無法計算百分比,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0,無法計算百分比,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,,無法計算百分比,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0,,無法計算百分比,。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,,本單位共有車輛0輛,,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,,機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

(一)部門整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,,其中,一級項目0個,,二級項目17個,,共涉及資金2642.9萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,,共涉及資金0萬元,組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評,,共涉及資金0萬元,。

組織對“稅務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”,、“協(xié)稅護(hù)稅”、“2022年債務(wù)付息”,、“稅收征管經(jīng)費(fèi)”等17個項目開展了部門評價,,涉及一般公共預(yù)算支出2642.9萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,。

(二)存在的問題及原因分析

存在的主要問題:預(yù)算實際執(zhí)行中,也存在一些問題和不足:一是預(yù)算編制考慮不夠全面,、欠缺科學(xué)精準(zhǔn),。二是在年初設(shè)定績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和量化時存在困難,很多工作不可預(yù)見或具體化,。

改進(jìn)措施及建議:通過編輯全面完整,、科學(xué)合理的績效目標(biāo)為全區(qū)的各項工作理清了思路,促使我們改進(jìn)管理,、合理預(yù)算安排,、及時發(fā)現(xiàn)不足,不斷完善工作方案的制定,。

 

 

第四部分 名詞解釋

一,、財政事務(wù):反映財政部門用于預(yù)算改革、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出。

二,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出,。

三,、項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

第五部分 附件

 


石鼓區(qū)財政局2022年部門決算公開套表

石鼓區(qū)財政局2022年績效自評報告


 

 

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