2018年法制辦部門決算參考模板
目錄
第一部分法制辦部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分法制辦部門概況
一、部門職責(zé)
1,、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作的責(zé)任,,擬訂區(qū)人民政府依法行政規(guī)劃、年度計劃,,報區(qū)政府批準(zhǔn)后組織實施,。調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題,,提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議,。
2、承擔(dān)審查各部門報送區(qū)政府的規(guī)范性文件草案的責(zé)任,。負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)重要規(guī)范性文件草案,。承辦法律、法規(guī),、規(guī)章,、地方性法規(guī)草案的征求意見工作。負(fù)責(zé)承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的解釋工作,。
3,、指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,,承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的備案登記工作,,受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請。
4,、負(fù)責(zé)清理,、編纂政府規(guī)范性文件,編輯本區(qū)出版的規(guī)范性文件匯編正式版本,。
5,、研究涉及規(guī)范政府共同行政行為的法律,、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題,,向區(qū)政府提出完善制度和解決問題的意見,,擬訂有關(guān)配套的規(guī)范性文件、相關(guān)文件和答復(fù)意見,。
6,、會同有關(guān)部門依法指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作和推行行政執(zhí)法責(zé)任制有關(guān)工作。承擔(dān)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間在法律,、法規(guī)和規(guī)章實施中的爭議和問題的有關(guān)工作。
7,、負(fù)責(zé)依法向社會公告行政執(zhí)法主體資格有關(guān)工作,,會同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)行政執(zhí)法證件管理和全區(qū)行政法隊伍建設(shè)有關(guān)工作。
8,、會同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)行政執(zhí)法體制改革工作,,負(fù)責(zé)做好推進(jìn)相對集中行政處罰權(quán)有關(guān)牽頭工作,協(xié)同有關(guān)部門開展綜合執(zhí)法試點,。
9,、承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議、應(yīng)訴的有關(guān)工作,。承擔(dān)申請區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件,,辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件,承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項,。
10,、負(fù)責(zé)全區(qū)政府法制工作人員和行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織開展政府法制理論,、政府法制工作研究和宣傳,,開展對外政府法制業(yè)務(wù)交流,負(fù)責(zé)政府法制信息工作,。
11,、承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作;負(fù)責(zé)對區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或者論證說明。
12,、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)法制辦是正科級全額撥款單位,。根據(jù)上述職責(zé)區(qū)法制辦內(nèi)設(shè):行政復(fù)議應(yīng)訴室、規(guī)范性文件審查室,、合同審查室,、依法行政指導(dǎo)監(jiān)督室,、法制審核室、辦公室6個部門,。
(二)決算單位構(gòu)成,。法制辦單位2018年部門決算公開單位構(gòu)成包括:法制辦單位本級。
第二部分2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計87萬元。與2018年相比,,減少9.22萬元,,減少9.58%,主要是因為厲行節(jié)約,,從嚴(yán)控制經(jīng)費開支,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計86.96萬元,,其中:財政撥款收入86.96萬元,,占100%;上級補助收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%,;其他收入0萬元,占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計82.85萬元,其中:基本支出82.85萬元,,占100%,;項目支出0萬元,占0%,;上繳上級支出0萬元,,占0%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計87萬元。與2018年相比,,減少9.22萬元,,減少9.58%,主要是因為厲行節(jié)約,,從嚴(yán)控制經(jīng)費開支,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出82.85萬元,,占本年支出合計的100%,,與2018年相比,財政撥款支出減少9.22萬元,,減少10.01%,,主要是因為厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制經(jīng)費開支,。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出82.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出50.73萬元,,占61.23%,;公共安全(類)支出20萬元,占24.14%,;社會保障和就業(yè)(類)支出6.09萬元,,占7.35%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2.54萬元,,占3.06%,;住房保障(類)支出3.5萬元,占4.22%,。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為82.85萬元,,支出決算數(shù)為82.85萬元,完成年初預(yù)算的100%,,其中:
1,、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。
年初預(yù)算為50.73萬元,,支出決算為50.73萬元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),。
2,、公共安全(類)司法(款)行政運行(項)。
年初預(yù)算為20萬元,,支出決算為20萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù)。
3,、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)(項),。
年初預(yù)算為6.09萬元,支出決算為6.09萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù)。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(項),。
年初預(yù)算為2.54萬元,支出決算為2.54萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù)。
5,、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)
年初預(yù)算為3.5萬元,,支出決算為3.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出82.85萬元,,其中:人員經(jīng)費47.83萬元,,占基本支出的57.73%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費等;公用經(jīng)費35.02萬元,,占基本支出的42.27%,,主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.2萬元,,支出決算為0.21萬元,完成預(yù)算的105%,,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.2萬元,,支出決算為0.21萬元,完成預(yù)算的105%,,,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職能增加,公務(wù)接待費用增加,,與上年相比無變化,。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)持平年初預(yù)算數(shù),與上年相比無變化,。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費支出決算0.21萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,,占0%。其中:
1,、因公出國(境)費支出決算為0萬元,,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.21萬元,,全年共接待來訪團(tuán)組9個,、來賓31人次。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,,主要是公務(wù)用車運行維護(hù)支出,截止2018年12月31日,,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,;支出0萬元,其中基本支出0萬元,,項目支出0萬元,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等,,按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,已作為附件公開,。
十,、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出35.02萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,,減少0%,。主要原因是:按照年初預(yù)算安排,厲行節(jié)約,,從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費開支,。
(二)一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元,培訓(xùn)費0萬元,。
(三)政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,,本單位共有車輛0輛,,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
2,、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4、"三公"經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
5,、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分附件