目錄
第一部分石鼓區(qū)司法局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十,、一般性支出情況說(shuō)明
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
石鼓區(qū)司法局部門(mén)概況
部門(mén)職責(zé)
(一)承擔(dān)全區(qū)法律援助,、社區(qū)矯正、安置幫教,、人民調(diào)解,、基層法律服務(wù),、法治宣傳、律師管理等司法行政工作任務(wù),。
(二)指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,,承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,承辦區(qū)政府及其各部門(mén)規(guī)范性文件的備案登記工作,,受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng),。
(三)承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議、應(yīng)訴的有關(guān)工作,。承擔(dān)申請(qǐng)區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件,,辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件,承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項(xiàng),。
(四)承擔(dān)區(qū)政府法律顧問(wèn)工作,;負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或者論證說(shuō)明。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:秘書(shū)股、政工室,、辦公室,、行政復(fù)議應(yīng)訴與法律事務(wù)室、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督與規(guī)范性文件管理室,、普法與依法治理股,、基層法治建設(shè)辦公室、公共法律服務(wù)股8個(gè)股室,。
(二)決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)司法局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:石鼓區(qū)司法局本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收,、支總計(jì)767.33萬(wàn)元。與上年相比,,減少6.99萬(wàn)元,,減少0.90%,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng),。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)767.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入752.34萬(wàn)元,,占98.05%,;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%,;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%,;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,,占0%;其他收入14.98萬(wàn)元,,占1.95%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)767.33萬(wàn)元,,其中:基本支出468.35萬(wàn)元,,占61.04%;項(xiàng)目支出298.98萬(wàn)元,,占38.96%,;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,,占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)752.34萬(wàn)元,,與上年相比,減少7.92萬(wàn)元,減少1.04%,,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出752.34萬(wàn)元,,占本年支出合計(jì)的98.05%,,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少7.92萬(wàn)元,減少1.04%,,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng),。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出752.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.15萬(wàn)元,,占0.02%,;公共安全(類(lèi))支出632.77萬(wàn)元,,占84.11%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出42.82萬(wàn)元,,占5.69%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出46.29萬(wàn)元,占6.15%;住房保障(類(lèi))支出30.31萬(wàn)元,,占4.03%,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為433.59萬(wàn)元,,支出決算數(shù)為752.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的173.51%,,其中:
1,、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0.15萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)金,。
2、公共安全支出(類(lèi))司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為342.52萬(wàn)元,,支出決算為425.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.09%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加增人增資及法律援助和法律服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。
3、公共安全支出(類(lèi))司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為6.70萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加司法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4,、公共安全支出(類(lèi))司法(款)公共法律服務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14.26萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加法律援助和法律服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
5,、公共安全支出(類(lèi))司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為68.38萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加社區(qū)矯正政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù),、安置幫教及運(yùn)轉(zhuǎn)等。
6、公共安全支出(類(lèi))司法(款)法治建設(shè)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為5.00萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加司法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
7,、公共安全支出(類(lèi))司法(款)其他司法支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為91.32萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加司法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。
8,、公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為22.07萬(wàn)元,,因預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加法律援助和法律服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為37.66萬(wàn)元,,支出決算為36.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.79%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員薪資結(jié)構(gòu)變動(dòng),。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為6.37萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:補(bǔ)交退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。
11,、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0.38萬(wàn)元,支出決算為0.38萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,。
12,、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為22.29萬(wàn)元,,支出決算為21.97萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的98.56%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員薪資結(jié)構(gòu)變動(dòng),。
13、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為23.93萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0,,無(wú)法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加醫(yī)保鋪底資金。
14,、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為30.74萬(wàn)元,支出決算為30.31萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的98.60%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員薪資結(jié)構(gòu)變動(dòng)。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出453.87萬(wàn)元,,其中:
人員經(jīng)費(fèi)400.57萬(wàn)元,占基本支出的88.26%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)53.30萬(wàn)元,,占基本支出的11.74%,,主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,。
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為2.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的68.75%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約,,響應(yīng)政府"過(guò)緊日子"的號(hào)召,對(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減,,與上年相比增加0.88萬(wàn)元,,增長(zhǎng)46.78%,增長(zhǎng)的主要原因是接待次數(shù)追加及業(yè)務(wù)量增加。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.26萬(wàn)元,,完成預(yù)算的26.0%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約,響應(yīng)政府"過(guò)緊日子"的號(hào)召,,對(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減,,與上年相比增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.14%,增長(zhǎng)的主要原因是接待次數(shù)增加,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,無(wú)法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,,與上年決算數(shù)相同,,主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元,,支出決算為2.49萬(wàn)元,,完成預(yù)算的83.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約,,響應(yīng)政府"過(guò)緊日子"的號(hào)召,,對(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減,與上年相比增加0.8萬(wàn)元,,增長(zhǎng)47.14%,增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)量增加,。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬(wàn)元,占9.45%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.49萬(wàn)元,,占90.55%。其中:
1,、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,,我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬(wàn)元,,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓26人次,,主要是單位溝通交流發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,石鼓區(qū)司法局本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元,,主要是車(chē)輛燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.30萬(wàn)元,,比上年決算數(shù)增加9.42 萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.47%,。主要原因是:?jiǎn)挝徽i_(kāi)支,。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,,我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出,。未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),。
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額152.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出85.61萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出32.08萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出35.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額152.79萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額152.79萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%,。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛1輛,,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,;單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào)),、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))、湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)),、《石鼓區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(石辦發(fā)〔2022〕16號(hào))等文件要求,,我單位成立了由主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成的2023年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作小組,有序開(kāi)展相關(guān)自評(píng)工作,。一是制定了詳細(xì)的工作方案,,明確了責(zé)任,確定評(píng)價(jià)指標(biāo),。二是按照績(jī)效自評(píng)工作要求,,及時(shí)提供項(xiàng)目資金支出,、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的資料。三是圍繞項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo),,逐項(xiàng)認(rèn)真客觀評(píng)分,。四是通過(guò)對(duì)收集的資料進(jìn)行綜合分析,客觀評(píng)價(jià)后形成績(jī)效自評(píng)匯總報(bào)告,。
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2023年我局扎實(shí)抓好司法業(yè)務(wù)工作,,嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效控制支出,部門(mén)整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期,。
具體情況作為附件公開(kāi),。
(三)存在的問(wèn)題及原因分析
我局預(yù)算編制全面性、科學(xué)性,、精準(zhǔn)性還有待加強(qiáng),。
具體情況作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革,、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四,、"三公"經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件