2022年度石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治,、管理保障,、安置優(yōu)撫和就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作政策法規(guī),,擬定全區(qū)退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策,,并組織實(shí)施;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,。
(二)承擔(dān)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部,、離退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。
(三)組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(四)會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國家,、省,、市關(guān)于退役軍人的相關(guān)保障政策。
(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)全區(qū)移交地方的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,,以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
(六)組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,;貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施,。承擔(dān)全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織指導(dǎo)全區(qū)軍供服務(wù)保障工作。
(七)組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作,;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。
(八)承擔(dān)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì),、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人,、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
(九)承擔(dān)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì),、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人,、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
(十)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),;開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
(十一)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
(十二)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十三)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室,、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股,、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股,、擁軍優(yōu)撫股,、軍休服務(wù)管理股;非獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)為石鼓區(qū)退役軍人服務(wù)中心,。
(二)決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局本級。
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
(9張公開表格作為附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計(jì)0萬元。與上年相比,,增加0萬元,,增長0%,與上年持平,。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)0萬元,其中:財(cái)政撥款收入0萬元,,占0%,;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%,;其他收入0萬元,占0%,。與上年持平
三,、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)0萬元,其中:基本支出0萬元,,占0%,;項(xiàng)目支出0萬元,,占0%;上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,,占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)0萬元,與上年相比,,增加0萬元,增長0%,,與上年持平。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,,占本年支出合計(jì)的0%,與上年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元,增長0%,,與上年持平。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,,占0%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,支出決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,,其中:
1,、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級專項(xiàng)沒列入當(dāng)年預(yù)算,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)影響,。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi),。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi),。
6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi),。
8,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元%,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了上級專項(xiàng)支出,。
9,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為00萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了上級專項(xiàng)支出,。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi)。
11,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了上級專項(xiàng)支出。
12,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi),。
13,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒有此項(xiàng)預(yù)算
14,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)實(shí)際情況,,資金經(jīng)費(fèi)支出,。
15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政加大對衛(wèi)生健康的經(jīng)費(fèi)支出,。
16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi)。
17,、衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)軐m?xiàng)經(jīng)費(fèi),。
18,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)影響,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)0萬元,,占基本支出的0%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元,,占基本支出的0%,,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,。其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0,,無法計(jì)算百分比,;因公出國(境) 費(fèi)支出決算0萬元,"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0,,無法計(jì)算百分比,;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0,,無法計(jì)算百分比,,其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次,我單位2022年度無因公出國(境) 費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次,,我單位2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬,單位本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,,截止2022年12月31日,,我單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,,其中基本支出0萬元,,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,,比上年決算數(shù)減少0 萬元,,降低0%。主要原因是:厲行節(jié)約,,縮減開支,,導(dǎo)致今年的機(jī)關(guān)運(yùn)行日常經(jīng)費(fèi)減少。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,,我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,,舉辦0場節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),,開支0萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,,無法計(jì)算百分比,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,,無法計(jì)算百分比,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0,無法計(jì)算百分比,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,,無法計(jì)算百分比,,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0,無法計(jì)算百分比,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,,其中,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)部門整體支出績效情況
2022 年,根據(jù)本單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排,,圍繞上級機(jī)關(guān)的工作部署,,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,,較好地完成了年度工作目標(biāo),,同時(shí)加強(qiáng)了預(yù)算收支管理,建立健全了內(nèi)控制度,,單位整體支出管理得到了提升,。
(二)存在的問題及原因分析
績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化,。項(xiàng)目單位雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績效目標(biāo),,但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化,。我單位將繼續(xù)按照相關(guān)行政法規(guī)以及財(cái)政局每年下發(fā)文件進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)算管理編制,、提交和執(zhí)行,嚴(yán)格做好事前預(yù)算,、事中執(zhí)行,、事后評價(jià),全面實(shí)施預(yù)算績效管理,,規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,,提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益,減少相關(guān)指標(biāo)偏差率,,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展與完成,。
名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四,、"三公"經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算公開表格